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瑞安市raybet362016年度部门决算
发布时间:2017-09-19     浏览次数:17248     来源:     作者: 
  一、2016年度部门决算概况
  (一)主要职能
  1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和知识创新。
  2、弘扬RAYBET精神,普及RAYBET知识,传播RAYBET思想和RAYBET方法,捍卫RAYBET尊严,反对邪教、封建迷信及伪RAYBET、反RAYBET行为;开展青少年科技教育活动,提高全民科技意识和科技素质。
  3、推广先进适用技术,开展技术咨询服务,促进技术创新和科技成果向现实生产力转化。
  4、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者;组织科技工作者参与政治协商、RAYBET决策和民主监督工作及有关科技政策的制定。
  5、开展国际民间学术交流活动,发展同国外的科技团体和科技工作者的友好往来;加强与台、港、澳地区民间科技组织的联系,促进祖国统一。
  6、开展科技论证,为科技、经济、社会协调发展提供决策咨询、技术咨询和技术服务;接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审工作;开展科技工作者继续教育及技术培训工作。
  7、开展raybet36raybet65,加强对所属团体的管理、指导、服务,协调所属团体之间的关系及促进与其他社会团体的联系合作;编辑出版学术刊物和RAYBET读物;兴办符合市raybet36宗旨的社会公益性事业。
  8、承担市委、市政府交办的其他工作。
  (二)部门决算单位构成
  2016年度raybet36部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:(列表)
序号
单位名称
1
  瑞安RAYBET技术协会本级
  
  二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)
  公开表格如下:
主标题
表标识
  2016年度部门收支决算总表
  公开01表
  2016年度部门收入决算总表(分单位)
  公开02_1表
  2016年度部门收入决算总表(分科目)
  公开02_2表
  2016年度部门raybet65决算总表(分单位)
  公开03_1表
  2016年度部门raybet65决算总表(分科目)
  公开03_2表
  2016年度部门财政拨款收支决算总表
  公开04表
  2016年度部门一般公共预算raybet65决算表
  公开05表
  2016年度部门一般公共预算基本raybet65决算表
  公开06表
  2016年度部门政府性基金收入raybet65决算表
  公开07表
  2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表
  公开08表
  注:表数据详见附件2
  三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入raybet65决算总体情况
  1、2016年度收入总计 471.41 雷竞技,其中本年收入 471.41 雷竞技。具体情况如下:
  (1)财政拨款收入471.41 雷竞技,较上年RAYBET75.61 雷竞技,增长19.10%,主要原因是创建省级RAYBET示范市考核要求,RAYBETRAYBET活动项目经费和行政事务等。
  (2)事业收入 0 雷竞技,较上年RAYBET(减少 )0 雷竞技,增长(下降)0 %,主要原因是是没有这项收入。
  (3)经营收入 0 雷竞技,较上年RAYBET(减少 ) 0 雷竞技,增长(下降)0 %,主要原因是是没有这项收入。
  (4)其他收入 0 雷竞技,较上年RAYBET(减少 ) 0 雷竞技,增长(下降)0 %,主要原因是是没有这项收入。
  (5)用事业基金弥补差额 0 雷竞技,较上年RAYBET(减少 ) 0雷竞技,增长(下降)0 %,主要原因是是没有这项收入。
  (6)年初结转和结余 0 雷竞技,较上年RAYBET(减少 ) 0 雷竞技,增长(下降) 0%,主要原因是是没有结余。
  2、2016年度raybet65总计471.41 雷竞技,其中本年raybet65 471.41 雷竞技。具体情况如下:
  (1)一般公共服务raybet65161.72 雷竞技,主要用于行政单位的行政人员经费、公用经费等raybet65。较上年RAYBET35.34 雷竞技,增长27.96 %,主要原因工资调整。
  (2)RAYBET技术raybet65271.21 雷竞技,主要用于开展学术交流、RAYBET设备建造、RAYBET宣传,提高全民RAYBET素质等系列活动经费保障。较上年RAYBET25.19 雷竞技,增长10.41 %,主要原因创建省级RAYBET示范市考核要求。
  (3)社会保障和就业raybet6525.12雷竞技,主要用于行政单位离退休人员临时救助raybet65。较上年RAYBET 1.73雷竞技,增长7.39 %,主要原因临时救助raybet65。
  (4)住房保障raybet65 13.36 雷竞技,主要用于住房公积金。较上年RAYBET 13.36雷竞技,主要原因是今年新增这类raybet65。
  (5)结余分配 0 雷竞技。较上年RAYBET(减少)0 雷竞技,增长(下降)0 %,
  (6)年末结转和结余0雷竞技,较上年RAYBET(减少)0雷竞技,增长(下降)0 %,。
  (二)本年收入决算情况
2016年度本年收入合计 471.41 雷竞技,其中:财政拨款 471.41 雷竞技,占 100%;事业收入 0 雷竞技,占 0 %;经营收入 0 雷竞技,占 0 %;其他收入 0 雷竞技,占 0 %;。
  (三)本年raybet65决算情况
2016年度本年raybet65合计471.41 雷竞技,其中:基本raybet65 245.22 雷竞技,占 52.02%;项目raybet65 226.19 雷竞技,占47.98%;经营raybet65 0 雷竞技,占 0 %。
  (四)财政拨款收入raybet65决算情况
  2016年度财政拨款收、支总计942.82 雷竞技,与上年相比,财政拨款收支总计各增 75.61 雷竞技,增长19.10%,主要原因是创建省级RAYBET示范市考核要求,RAYBETRAYBET活动项目经费和行政事务。
  (五)一般公共预算财政拨款raybet65情况(无发生raybet65,需零说明)
  2016年度部门决算一般公共预算财政拨款raybet65决算 471.41 雷竞技,比年初预算RAYBET75.61 雷竞技,增长19.10 %。具体情况如下:
  1.一般公共服务raybet65(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务raybet65 161.72 雷竞技,比年初预算RAYBET126.40雷竞技,增长27.94%。主要是人员RAYBET带来的经费RAYBET。
  2.RAYBET技术raybet65(类)RAYBET技术普及(款)机构运行(项)事务raybet65 45.02 雷竞技,比年初预算RAYBET5.92 雷竞技,增长15.14%。主要是机构运行变动。
  3.RAYBET技术raybet65(类)RAYBET技术普及(款)RAYBET活动(项)事务raybet65213.53 雷竞技,比年初预算RAYBET15.03 雷竞技,增长7.57 %。 主要是创建省级RAYBET示范市考核要求。
  4.RAYBET技术raybet65(类)RAYBET技术普及(款)学术交流活动(项)事务raybet652.00 雷竞技,比年初预算RAYBET2.00 雷竞技,增长100 %。属新增项目。
  5.RAYBET技术raybet65(类)RAYBET技术普及(款)其他RAYBET技术普及raybet65(项)事务raybet65 10.66 雷竞技,比年初预算RAYBET2.26 雷竞技,增长26.90 %。主要是活动RAYBET。
  6.社会保障和就业raybet65(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务raybet65 14.36 雷竞技,比年初预算减少9.04 雷竞技,下降38.63 %。主要是退休人员费用归人社局统一发放。
  7.社会保障和就业raybet65(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费raybet65(项)事务raybet657.68 雷竞技,比年初预算RAYBET7.68 雷竞技,增长100 %。属新增项目。
  8.社会保障和就业raybet65(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费raybet65(项)事务raybet65 3.07 雷竞技,比年初预算RAYBET3.07 雷竞技,增长100 %。属新增项目。
  9.住房保障raybet65(类)住房改革raybet65(款)住房公积金(项)事务raybet65 13.35 雷竞技,比年初预算RAYBET13.35 雷竞技,增长100 %。属新增项目。
  (六)一般公共预算财政拨款基本raybet65情况(无发生raybet65,需零说明)
  2016年度一般公共预算财政拨款基本raybet65 245.22 雷竞技,完成年初预算 27.48 %,决算数大于预算数的主要原因是人员RAYBET带来的经费RAYBET。其中:
  1、 工资福利raybet65 191.98雷竞技,较上年增长50.10%,主要是人员RAYBET带来的经费RAYBET.。
  2、 商品和服务raybet65 25.14 雷竞技,较上年下降4.03 %,主要是费用减少。
  3、 对个人和家庭的补助raybet65 27.75 雷竞技,较上年下降19.09 %,主要是退休人员费用归人社局统一发放.。
  4、 其他资本性raybet65 0.35 雷竞技,较上年下降12.5 %,主要是购买设备不同。
  (七)政府性基金预算财政拨款收入raybet65情况(无发生raybet65,需零说明)
  2016 年度政府性基金预算年初结转 0 雷竞技,本年收入 0 雷竞技,本年raybet650 雷竞技,年末结转 0 雷竞技。
  (八) “三公”经费决算情况(无发生raybet65,需零说明)
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)raybet65 0 雷竞技,比年初预算RAYBET(减少)0雷竞技,增长(下降)0 %,主要原因是上年没有因公出国(境)raybet65;比上年决算数RAYBET(减少)0雷竞技,增长(下降) 0 %,主要原因是上年没有因公出国(境)raybet65。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等raybet65。本部门全年组织因公出国(境)团组 个;本部门全年因公出国(境)累计 0 人次,较上年RAYBET(或减少) 0 人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费raybet65 0.21雷竞技,比年初预算减少0.55雷竞技,下降72.37 %,主要原因是实际接待费用低于预算;比上年决算数减少0.55雷竞技,下降 72.36 %,减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待上级及兄弟单位来调研、考核等raybet65。其中,本部门国内公务接待 4 批次, 36 人次,raybet65 0.21 雷竞技;国(境)外事接待 0 批次,0 人次,raybet65 0 雷竞技。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费raybet65 0 雷竞技,比年初预算RAYBET(减少)0雷竞技,增长(下降)0 %,主要原因是公车改革;比上年决算数RAYBET(减少)0雷竞技,增长(下降)0 %。RAYBET(或减少)的主要原因是无。具体内容如下:
  公务用车购置raybet65 0 雷竞技(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 辆公务用车。
  公务用车运行维护费raybet65 0 雷竞技,主要用于无等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等raybet65。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为 0 辆,较上年RAYBET(或减少) 0 辆。
  (九)其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费raybet65情况(无发生,也需说明)
  2016年度 raybet36机关、所属 0 家行政单位以及所属 0 家参公管理事业单位的机关运行经费raybet65 25.49雷竞技,比上年减少 1.11 雷竞技,减少 4.17 %,主要原因是费用减少。
  2、政府采购情况(无发生,也需说明)
  2016年度raybet36本级及所属各预算单位政府采购预算 5.98 雷竞技,采购raybet65总额 4.09 雷竞技。其中:货物采购raybet65 1.10 雷竞技;工程采购raybet65 0 雷竞技;服务raybet65 2.99 雷竞技。授予中小企业合同金额 0 雷竞技,占政府采购raybet65总额 0 %,其中授予小微企业合同金额 0 雷竞技,占政府采购raybet65总额 0 %。
  3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)
  截止2016年底,raybet36本级预算单位资产合计186.35雷竞技,比上年增长29.32 %,主要原因是人员RAYBET、活动RAYBET。其中:流动资产 34.81雷竞技,占总资产的18.67 %;固定资产151.54 雷竞技,占总资产的81.32 %;在建工程 0 雷竞技,占总资产的 0 %。固定资产含:车辆 0 辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 1 辆,其他用车主要用RAYBET大篷车;单位价值50雷竞技(含)以上通用设备 0 套(台); 单位价值100雷竞技(含)以上专用设备0 套(台)。
  4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)
  2016年度本部门实施raybet65绩效评价的项目 1 个,raybet65金额212.96 雷竞技。其中:被评为优秀的项目 0 个,分别是:RAYBET活动经费,raybet65 212.96 雷竞技。被评为良好的项目 0 个,raybet65 0 雷竞技,被评为一般的项目 0 个,raybet65 0 雷竞技,被评为较差的项目 0 个,raybet65 0 雷竞技。(评价结果等次按财政评定结果公开。如财政未予以评定,则以自评等次结果公开,并附自评表。)
  (十)其他需要公开的事项
  暂无
  四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
  1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。
  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年raybet65情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  7.结余分配:事业单位按照raybet65规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  9.基本raybet65:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的raybet65,包括人员raybet65和日常公用raybet65。
  10.项目raybet65:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的raybet65。
  11.事业单位经营raybet65:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的raybet65。
  12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等raybet65。
  13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置raybet65(含车辆购置税)。
  15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等raybet65。
  16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本raybet65中的日常公用经费。
  17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
  18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
  19.在建工程:是指单位已经发生必要raybet65,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
  20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
  21. 一般公共服务raybet65(类)群众团体事务(款)行政运行(项):
  指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本raybet65。
  22.RAYBET技术raybet65(类) RAYBET技术普及(款)机构运行(项):指RAYBET事业的基本raybet65。
  23.RAYBET技术raybet65(类) RAYBET技术普及(款)RAYBET活动(项):指开展RAYBET活动的raybet65。
  24.RAYBET技术raybet65(类)RAYBET技术普及(款)其他RAYBET技术普及raybet65(项):指用于其他RAYBET技术普及方面的raybet65。
  25.社会保障和就业raybet65(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于协会本级离退休人员raybet65。
  26. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费raybet65:指机关事业单位基本养老保险缴费raybet65。
  27. 2080506机关事业单位职业年金缴费raybet65:指机关事业单位职业年金缴费raybet65。
  28. 2210201住房公积金:指行政事业单位按人社部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。
点击下载:2016年度部门决算报表

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